时间:2022-09-23 03:11:59
绪论:在寻找写作灵感吗?爱发表网为您精选了8篇审计局审计工作总结,愿这些内容能够启迪您的思维,激发您的创作热情,欢迎您的阅读与分享!
一、上半年工作任务完成情况
(一)全面落实年度审计工作任务,扎实推进审计业务工作。
围绕今年审计工作任务,我局积极组织力量,突出审计重点,加大对重点部门、重点领域和重点资金的审计监督力度,截止至6月份,已实施审计项目(含正在进行的项目)38个,审计查出违规资金74万元。
1、积极组织开展2013年度财政预算执行情况审计。4月中旬,我局组织审计组开始对我市2013年度财政预算执行情况进行审计,并延伸审计了10个一级预算单位。目前为止,对财政的审计工作已完成,已进行了对乡、乡、残联等单位2013年度预算执行及专项资金使用情况进行延伸审计。
2、为搞好防洪保安基金的征缴工作,3月份根据井府字[2003]26号文规定,我局组织三个审计组对市烟草局、市供电公司、博物馆等32个单位的防洪基金征缴情况进行专项审计。
3、根据市委组织部井组函[2014]1号文的要求,我局组成审计组逐步开展离任审计项目。目前为止,已实施了(含正在实施)对原龙市镇镇长刘君同志、原古城镇镇长罗光辉同志、原水利局局长谢飞同志等共13人的离任审计。
4、根据吉市审办发[2014]17号文件精神和市审计局工作计划安排,我局组成审计组于3月19日起对市2013年度住宅专项维修资金进行了审计调查。目前该项工作已基本完成。
5、根据市人民政府要求,和省扶贫办《关于进一步做好迎接全国扶贫资金审计检查工作的通知》文件精神,我局派出审计组于2014年3月22日到3月24日,对全市2010年至2013年的财政扶贫资金进行了审计调查。审计调查了市财政局、市老建扶贫办的项目资金拨付、管理及资金使用情况。
6、今年上半年我局共完成了火车站进出口公路围墙工程、渥田猕猴桃基地排水沟工程、茨坪挹翠湖公园景观提升(亮化)工程等14个建设项目审计。总送审金额为1087.14万元,总审减金额为77.77万元。对这些项目,我局都派出审计人员进行全程监督,跟踪审计,坚决防止违规操作、高估冒算、损失浪费等问题,促进了政府及有关部门建立健全长效管理机制,确保每项工程都成为阳光工程、廉洁工程和安全工程。
(二)其他工作抓紧落实。
1、党的群众路线教育实践活动扎实开展。3月17日,我局召开了动员大会,会后,我局根据市委相关文件精神,结合我局实际情况,经局党组研究,制定了《市审计局党的群众路线教育实践活动实施方案》,对我局整个教育实践活动进行了安排部署,在全局迅速掀起了开展群众路线教育实践活动的热潮。并成立了市审计局群众路线教育实践活动领导小组,领导小组下设办公室,具体负责教育实践活动的各项工作。现阶段各项活动已取得初步成效。一是征求意见,通过发放征求意见表、设立意见箱、公开电子邮箱和召开座谈会等方式广泛征求意见,并对征求到的意见和建议进行梳理汇总,形成书面材料,为下一步整改打好基础;二是学习教育,原则上每周组织全体干部职工集中学习一次,以学习推动工作,以工作促进学习。并结合廉政教育,组织学习《廉政准则》、《八项规定》和有关领导关于党风廉政建设的重要讲话及《小官大贪警示录》等各类廉政警示片,使党员干部自重、自省、自警、自励。同时于3月29日我局组织党员、干部赴韶山故居开展了一次以“缅怀革命先烈、接受红色洗礼、践行群众路线”为主题的红色传统教育活动,并组织全局干部职工认真观看《筑梦之基》、《永恒的信念》、《1942》、《焦裕禄》等电视专题片,引导党员、干部自觉弘扬精神、苏区精神和精神;三是查摆问题、开展批评。局领导班子认真查摆和剖析“”方面存在的问题,并撰写个人“”对照检查材料。
2、审计队伍建设有效推进。加强了审计人员的法律学习和廉洁从审教育,积极开展争当审计业务能手、优秀审计项目等业务竞比活动。
3、帮扶工作注重实效。及时组织工作组,按市里要求进驻帮扶乡镇和挂点村开展各项工作,积极与所包村干部进行沟通协调,查访民情,了解村情,并建立在职党员干部联系挂点村困难户结对帮扶制度,局在职党员干部与挂点村困难党员群众结对子,“一对一、面对面、点对点”地帮助解决存在的困难和问题。在单位资金紧张情况下,资助挂点村村部装修资金1万元。
4、继续认真抓好精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育等工作。
二、工作中存在的问题
1、审计人员专业结构欠合理,专业化程度还不够,尤其是计算机审计和绩效审计方面的专业知识较缺乏,必须有针对性地加大业务培训力度。
2、审计人员的主观能动性和工作积极性还有待进一步提高;审计任务重与审计专业人员较少的矛盾仍未得到有效解决。
3、要进一步规范政府投资项目审计工作,制定相关的审计实施细则;审计部门抓大放小,突出重点,强化对重点投资项目的审计。
4、审计监督的宣传力度不够,仍然存在单位主要负责同志对单位资金和项目建设管理加强审计的必要性认识不到位,重视不够的现象。
三、下半年工作安排及措施
1、强化措施,落实责任,充分调动审计人员工作积极性,加强项目审计过程的跟踪监督,实行项目审结时间“倒逼”制,按时完成2014年项目任务。
2、继续加强对财政预算、政府重大投资项目、专项资金、民生资金的审计,及时揭示和反映新情况、新问题;强化权力监督,稳步推进经济责任审计;重点关注“三公”经费、会议费和培训费等活动经费的使用情况和各单位各部门落实中央改进工作作风、密切联系群众八项规定相关要求的情况,促进被审计对象增强勤俭节约意识,降低行政成本,发挥源头治腐的作用,充分发挥审计“免疫系统”功能。
3、加快信息化建设步伐。要充分利用现有的设备,继续投入人力和物力,努力建设信息化审计,争取实现利用计算机审计项目1个,并让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。
4、继续加强审计队伍建设。在从严要求审计队伍的基础上,加强科学领导和科学管理,鼓励开拓创新和积极进取,培养高素质、高水平的业务人才。
结合当前工作需要,的会员“liangli168”为你整理了这篇2021年审计局政务公开工作总结范文,希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
2021年以来,上城区审计局高度重视政务公开工作,在上城区政府办的指导和帮助下,大力推进基层政务公开标准化和规范化建设,扎实做好政务公开有关工作。
一、 2021年政务公开工作完成情况及成效
(一)主动公开政务信息
今年以来,结合杭州市行政区划优化调整,上城区审计局已在杭州上城门户网站上实时更新了我局职能简介、领导信息、内设科室、直属单位等相关组织机构信息、财政信息、依法行政信息、重点领域公开及政府信息公开指南等。截至11月底,共公开信息42条。其中对于重点领域,坚持实时公开专项审计公告,按时杭州市上城区审计局2021年部门预算、2020年部门决算信息,按规定杭州市上城区审计局2021年法治政府建设情况。
(二)大力推动平台建设
为使区审计局的相关政策能够更广阔、更多元、更深入地被群众了解获取,我局努力通过各种渠道公开信息。通过上城区政府门户网站后台管理的方式政务动态、政策法规、信息公开、政民互动等工作动态信息。除此之外,区审计局还通过多种媒介平台向群众传达信息,通过“两微”平台及时宣传报道审计工作新动态。根据区政府办的任务部署,2021年下半年上城审计官方微博停止运营,集中资源在微信公众号上围绕党史学习教育、各级重要会议精神等热门话题更新相关内容。
(三)积极回应社会关切
主动编制预案,在出现社会热点和百姓民生方面的关注点时,能够积极主动开展回应,主动快速引导,正面回应群众疑虑。2021年全年,区审计局未收到政府信息公开申请,也未发生行政复议和诉讼情况。
(四)扎实推动队伍建设
在区审计局党组、局机关的重视支持下,明确专人开展基层政务公开工作,落实3名干部定岗定责。其中两名普通干部进行信息采编、,互为AB岗,一名科级干部进行审核授权,有效形成两级审核监督机制,确保基层政务公开工作规范、有效。
二、2022年工作思路和工作安排
下一步,我局在巩固现有政务公开工作取得成绩的基础上,将紧贴审计工作实际,不断推动政务公开工作纵深发展。在拓展公开覆盖面、优化网上公开、提升工作水平上下功夫。
一是进一步充实和完善政务公开内容,加大对政务公开工作机制的培训,提升各科室的主动公开意识,扩展主动公开信息来源和范围。
二是继续抓好政务网上公开工作,加强政府政务服务网站建设,严格公开信息审查流程,提高政务公开工作的规范性和严谨性,主动接受公众监督。
三是提升重点领域信息公开常态化、标准化、规范化水平,以“接地气”的群众语言进行政策解读,增强公开信息的可读性和趣味性。
2020年,我局积极按照政府信息公开工作相关要求,及时公开审计结果、行政权力运行、财政预决算、政府采购、扶贫等信息。现将我局2020年度政府信息公开工作总结报告如下:
一、政府信息公开工作机制建设情况
今年,我局严格按照相关的规定和要求,不断完善政府信息公开的运作流程和审核机制,较好的完成了政府信息公开工作。根据人动情况,及时调整了政府信息公开工作领导小组人员,明确了由局党组书记、局长任组长,分管领导为副组长,有关股室负责人为成员的信息公开工作领导小组。进一步完善了《XX县审计局政务公开主动公开制度》、《XX县审计局政务公开源头认定办法》等制度,建立了长效机制。
二、政府信息公开工作推进情况
始终以“公开为常态、不公开为例外”为原则,及时做好本单位的政府信息工作。
(一)进一步完善了政府信息公开指南。
完善了《XX县审计局政府信息公开指南》,明确向公民、法人或其他组织提供的政府信息内容。
(二)主动公开政府信息的情况。
根据《条例》的规定和要求,我局今年以来,主动公开信息258条。
(三)依申请公开政府信息受理、答复情况。
2020年度我局未收到政府信息公开的申请。
(四)保密审查制度执行情况。
进一步完善了《XX县审计局政府信息公开保密审查制度》,严格按照各级要求,严格信息。
三、政府信息公开工作监督情况
(一)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
本年度我局没有因政府信息公开导致申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(二)责任追究情况。
今年我局没有发生违反政府信息公开规定事件。
四、政府信息公开工作存在的问题
2020年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在文件政策类信息更新较少,主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一定差距等问题。
一、加强保密工作的组织领导,注重保密实效
加强对保密工作的领导是各级党政领导的一项重要职责。为有利于全局保密工作的有效开展,提高保密工作的实效,局机关采取了八条措施,一是成立了以局长为组长,分管副局长、办公室主任为副组长,各科室、分局负责人为成员的机关保密工作领导小组,在办公室确定了一名兼职干部专门负责保密日常工作,真正将保密工作纳入机关议事日程,做到主要领导带头抓,分管领导重点抓,专门人员具体抓,达到了“机构健全完善、人员精干有力”的要求。二是局领导班子(中心组)专题学习保密工作有关文件,并两次研究保密工作;三是局保密领导小组两次召开全体会议研究保密工作;四是局领导定期听取保密人员对保密工作的汇报,切实加强对保密工作的组织领导,做到与业务工作同研究、同布置、同检查、同总结、同考核,业务工作开展到哪里,保密工作就做到哪里;五是持证上岗的保密人员及时传达贯彻党和国家、上级部门关于保密工作方针政策和指示等,做好局机关的保密工作,当好参谋和助手;六是全局审计工作人员认真执行各项保密规定,严格遵守审计现场保密制度,把握好审计结果公开、政务公开与保守党和国家秘密的关系,增强做好保密工作的自觉性;七是按照《保密法》的有关规定,我局积极创造条件,在机关经费十分紧张的情况下,先后投入巨资为各科室购置了保密文件柜和保密箱,政工、人事、财务、档案等要害部门配备了保密柜,局领导及文件收发人员均配备了加密电话和保密箱,局机关微机室配备了微机防辐射泄漏干扰器和保密碎纸机,局领导办公室均配备了保密碎纸机,会议室配备了手机信号干扰器,有效地提高了保密技术防范能力;八是局领导十分关心保密人员生活,主动支持保密工作,积极解决工作中遇到的实际问题。上述措施的实施,极大地调动了保密工作人员的积极性,促进了机关保密工作的扎实开展。
二、强化对秘密载体的管理,确保工作落到实处
局机关各科室对秘密载体按规定一是对本单位管理、使用、销毁的秘密载体进行完整登记;二是认真执行审计现场保密制度,按照上级要求,在保管好办公室内各种秘密载体的同时,加强对外出携带手提电脑、软盘、光盘、U盘等秘密载体的管理,采取技术措施,严防因丢失造成信息的泄露;三是加强对手机使用的保密管理;四是综合信息室加强了对局机关磁介质、光介质的购入、回收建档造册;五是局兼职保密人员对国家秘密载体的管理情况进行了一次检查,确保秘密载体的制作、收发、传递、使用、保留、清退、销毁等每一环节不出现任何问题。保密要害部门的办公室、综合信息室一是认真贯彻《保密要害部门(部位)管理规定》,重点把抓好五个要害部位和密码通讯工作的管理始终作为保密工作的重中之重,局领导及文件收发人员均配备了加密电话和保密箱,完善了人防、物防、技防的措施;二是局兼职保密人员加强对局机关保密要害部位人员、设备、环境的清查复核,完成调整、申报工作;三是综合信息室做好了“金审工程”联网有关密码设备的配备和管理工作,研究落实审计现场使用商用密码保护商业秘密、工作秘密信息的有关问题。
三、认真抓好保密技术防范工作,提高防范能力
今年的保密工作,一是继续按照《关于加强信息安全保障工作中保密管理的若干意见》、《信息系统分级保护管理办法》和有关配套法规,切实加强对计算机信息系统,特别是计算机信息系统的保密管理,完成了《保密工作综合管理系统软件》、《计算机桌面管理软件》的培训安装使用任务;二是围绕“金审工程”建设,认真做好计算机网络规划实施过程中涉及保密问题的调研协调、实施工作;三是继续对现有计算机网络的安全保密情况进行了监督检查,找问题添措施,促进管理的改进和完善;四是加大对违规上互联网的监管力度,严厉查处“一机两用”,确保计算机网络和信息的安全。同时,局专职网管人员一是根据国家保密技术工作“十一五”发展规划,制订出局机关保密技术工作“十一五”发展规划;二是启用内部网络非法外联监控管理系统,加强对内联网的监控管理;三是大力推进保密设备更新和保密技术升级,重点搞好要害部门、关键部位的保密技术改造,根据需要配备了必要的技术设备,进一步提高了我局保密技术检查能力和防范能力。
四、加大保密工作的宣传力度,增强保密意识
改革开放以来,我国经济快速发展、国际地位不断提高,境内外敌对势力极力遏制、分裂、颠覆我国,我国已成为各种情报窃密活动的重点目标。审计工作是一项非常重要的经济监督活动,国家授权审计部门有权接触各个机关、单位经济活动方面的所有事项,包括涉及国家秘密、商业秘密、工作秘密的事项,审计人员负有不可推卸的保密重任。
局主要领导、兼职保密人员认真研究新形势下保密教育的新特点,制定了“五五”保密普法规划。充分利用光电、声像等现代高科技手段开展生动直观的保密宣传教育活动。一是在全市审计系统范围内举办了一期保密培训班;二是在机关办了一期保密宣传专栏;三是张贴了一些涉及保密内容的宣传画;四是开展了一次保密知识竞赛;五是为局机关科室订阅了《保密工作》、《保密知识读本》等杂志;六是在全局职工中传阅泄密案例等警示教育材料;七是对新任领导和新参加工作的同志进行保密工作的岗前培训;八是继续组织《筑牢保密防线》等教育片的播放;九是利用计算机培训班宣传、普及保密技术知识;十是邀请计算机专家教授讲授保密技术防范和保密检查知识;十一是对新出台的保密规章等印发每个职工执行;十二是组织保密要害部门(部位)人员到同级部门参观学习;十三是派员参加省审计厅举办的保密工作的培训。通过以上活动进一步增强了全局职工的敌情意识、忧患意识和做好保密工作责任感和紧迫感,增强了全局职工的保密行政执法能力、保密技术检查和防范能力。
五、加强监督检查,强化目标管理
今年,我局一是认真对领导干部落实保密工作责任制和发挥保密作用情况、保密要害部门(部位)、秘密载体、信息系统、工作用机上网情况、局内互联网站刊登信息情况进行了一次大检查;二是规范和完善保密检查制度和保密检查报告制度,对检查中发现的问题及时向领导报告,及时整改,消除隐患,堵塞漏洞;三是继续按照《四川省县处级以上党政机关企事业单位保密工作目标管理暂行办法》对全局保密工作进行考核,坚持年初签订目标责任书,年终考评,促进全局保密目标任务的全面完成。
一、加强组织领导,明确工作目标和具体任务。
一是区局成立了以党组成员、纪检组长为内审组长的内审工作领导小组和内审工作组,并从计财、人事、发票等部门抽调人员充实到内审工作组,在组织和人力方面为顺利开展内审工作提供了有力保障。
二是结合实际,制定计划,统筹安排内审工作。根据区局党风廉政建设会议和地税工作会议精神以及市局工作安排,平桥区局结合本局实际,制订出了《平桥区地税局年内部审计工作计划》,对审计时间、审计内容和重点、审计单位及审计方式等予以了明确,确保了内审工作有序地开展。
二、认真开展并落实了各项内审工作目标。
按照内审工作计划安排,自年10月份起,我局抽调人员,集中时间,集中精力,对明港、邢集、洋河、长台、彭家湾、肖店、甘岸七个单位开展了管理审计。审计采取集中翻阅凭证和实地考查相结合的方式,重点审计了票证管理、经费管理、征收管理、税收凭证管理、税务公开、内部管理及各项制度落实情况。通过审计,对基层工作总体运转情况有了比较全面的了解。各被审计单位都能较好地贯彻上级决策精神,在队伍建设、组织收入及税收征管工作中均取得了比较明显的成效,确保了整体队伍稳定,组织收入任务顺利并超额完成,税收征管质量不断提升。同时也发现了基层工作中还存在一些不容忽视的问题,主要是由于人员素质参差不齐以及信息化技术运用程度不够等原因造成的。在手工完税证填开过程中存在填开不规范、漏征税种以及个人所得税随征率适用不准确等问题,另外在计会统工作电算化程度提高以及集中统一核算的运转模式下,各基层单位计会岗位人员中有部分人员存在认识不清,责任淡化的问题,会计基础工作不扎实。比如:不能严格执行税款报解制度,存在压款压票现象;不能及时登记账册,不能完整地保管账册以及个别账册登记责任不明确、漏记主要内容等问题。
审计工作在区局党组的大力支持和基层所的积极配合下,经过全体审计人员的共同努力,顺利完成了审计任务。在审计过程中,对基层单位工作中取得的各项工作成绩给予了充分肯定,对工作中存在的问题和薄弱环节及时与被审计单位负责人、财务人员以及相关人员进行了交流与沟通,统一了意见,达成了共识。审计结束后,及时向区局党组提交了审计情况报告,并有针对性地提出了加强和改进地税工作的意见和建议4条。
三、取得的成效。
1、基层管理审计的开展对各所工作的规范化管理起到了积极的促进作用,为更好地服务中心工作打下了坚实基础。尤其是审计组针对在审计过程中发现的多数被审计单位因为所内人员少,会计人员既要搞好税源管理,又要整理征管资料,工作头绪多,任务重,往往存在顾此失彼,影响会计本身工作,记账不及时、不规范、不完整等现象比较普遍,对此,审计组同志及时提出了整改意见,并向区局党组建议,提高会计人员经济待遇,调动其工作积极性,同时加强对基层计会工作的日常监督和检查,对推进基层会计规范化管理起到了积极的督导和促进作用。
2、认真组织开展管理审计,通过审计使基层同志的责任意识得到明显增强,也为理清下一步内审工作思路,明确同审工作重点和任务奠定了基础。
3、内审人员业务素质得到了提高,管理审计涵盖面广,涉及到基层工作的方方面面,通过开展审计,实际上也给参加审计的人员提供了一次学习和提高的机会。
4、为区局进一步加强和改进基层工作提供了有价值的参考,审计结束后,及时向区局党组反馈内审工作情况,为组织决策起到了献言献策、参谋助手的作用。
四、工作中存在的问题和改进措施。
问题一:随着征管改革的深入开展,征管模式逐渐变化,在审计征管质量过程中,表现出审计力量和审计知识的不足,对征管业务知识的了解不够,税收征管业务知识的学习培训有待加强。
问题二:内审人员专职化程度不高,基本上是拼凑在一起的混成队伍,受各岗位工作的影响,提高内审工作质量和效率存在一定的难度。
改进措施和建议:一要加强与基层人员的沟通,及时全面地掌握基层工作动态,确保内审工作有的放矢;二要向兄弟单位好的审计经验和方法学习借鉴,积极探索基层管理审计的有效途径,理顺审计思路,进一步提高审计工作质量;三要积极参加上级组织的内审业务培训,不断充电,提高内审人员素质。
一、机构健全,责任落实
我局领导历来十分重视审计档案管理工作,切实加强对机关档案工作的领导,做到了组织落实,目标落实,任务落实,责任落实。将机关档案工作纳入全年工作议事日程,把该项任务作为硬指标下达到各股室、分局、中心。今年以来,多次召开全局职工大会、领导班子会,专题研究解决档案工作中的经费、明确分管领导和档案管理人员等具体问题。在此过程中,局领导对档案工作非常重视,亲自过问,时常督促,严格要求,研究解决档案管理中存在的主要问题。
二、加强法规学习,提高工作意识
局领导班子高度重视,亲自部署这项活动,要求组织全体审计干部认真学习《档案法》,加强干部的档案法制意识,普及了档案法律法规知识,使大家充分认识到档案在审计工作中的重要性,进一步提高了全局干部的档案意识。通过这些活动,大力推动了全局档案工作的开展,提高了档案综合管理水平,为审计事业的发展保驾护航。
三、业务建设,标准严格
我们把学习贯彻国家档案局公布施行的《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限表》及《审计机关审计文件材料立卷,归档作业规程》,加强审计档案基础业务建设作为档案管理的中心环节来抓,促进了我局档案业务建设的发展。
首先,深入学习贯彻档案法律法规,提高全体审计人员的档案意识。我局先后将档案法律法规列入了普法规划,利用多种行之有效的方式开展档案宣传教育活动,通过对党和国家档案工作方针政策及法律法规的认真学习,使全局职工的档案意识、档案法制意识普遍增强,领导和审计人员重视档案工作和做好档案工作的自觉性明显提高。
其次,狠抓档案的规范化建设。认真开展了档案年度立卷归档工作,确保了档案资料收集齐全完整,整理规范,统一集中保管。
四、立足实际,开发应用
在领导的统筹安排下,局档案人员充分挖掘档案史料中的原始资源,认真做好档案的检索、组织机构沿革、文件归档整理说明的编写等工作,为便捷利用档案发挥了积极的作用。同时,坚持做好档案借阅登记和档案利用效果的登记,还注意做好利用档案典型事例的收集整理。坚持这些工作,既是对档案管理工作的真实记录,同时也是对档案成果的评价。
今后,还将进一步加强对档案理论研讨。要注重研究新形势下加强档案工作的方法和途径,研究如何利用档案资料更好地为审计工作服务。善于总结,从工作实践上升到理论研究,以科研为先导,改进档案管理手段,提高档案管理效率,开发档案新功效,探索档案工作健康发展之路。
五、存在的问题和改进措施
2016年上半年,区审计局财税审计科围绕区委区政府中心工作,扎实开展审计项目,全面履行审计监督职责,较好的完成了各项工作任务,现将财税科2016年上半年工作情况总结如下:
财税审计科组织科室人员进行政治理论学习和业务学习,学习贯彻系列重要讲话,积极参加局党支部“两学一做”活动,树立了自尊、自信、自立、自强的意识,在审计工作中做到了廉洁自律。
为了更大发挥财政预算执行审计在财政审计大格局背景下的作用,我们采取了四项措施进一步深化财政预算执行审计工作。一是科学立项,确定预算执行审计单位。参考区人大会议关注的议题和热点问题,选取了有代表性的单位作为审计重点,通过审计进行综合分析,为人大加强预算监督提供审计依据。本次区本级预算执行情况审计对象包括:组织2015年度区本级预算的区财政局,以及区民政局、区经济促进局、清水河街道办事、区委宣传部、区科技创新局等5个部门预算执行单位。二是集中力量,形成工作核心。抓住财政预算执行审计工作重点,重点关注财政支出绩效、专项资金整合和统筹安排使用情况、存量资金盘活,促进减少财政资金沉淀,推动财政资金合理配置、高效使用。部门单位预算执行情况重点检查预算编制与执行管理、中央八项规定等系列规定精神的落实情况、政府采购情况、内部管理制度建立健全情况、机构编制管理情况等。三是加大审计力度,创新财政预算执行审计的方式和方法。探索运用大数据分析技术,加大数据综合利用力度,提高审计工作能力、质量和效率。四是提高审计挖掘分析的深度。进一步加大审计分析和核查的深度,按照财政资金筹集、分配、拨付、管理、使用以及绩效评价等各个环节开展审计,将深度和广度有机的结合起来,确保宏观分析的准确性和科学性。
为确保审计整改工作取得实效,财税审计科积极落实审计整改工作,并确定谁主审、谁负责的办法,由承担审计项目的主审人员,负责整改落实工作,督促被审计单位在规定期限内完成整改工作,帮助被审计单位建章立制、完善内部控制、提高管理水平。2015年财税审计科完成了5个审计项目,截止目前已有3个审计项目全部整改完毕,2个审计项目还有部分问题正在整改,对暂时未整改到位的问题,审计组要求被审计单位制定整改计划,明确整改措施,限期整改到位。
一、工作完成情况。
(一)业务工作。
1、今年3月份以来,我局根据省市审计机关部署,全面开展村庄环境整治专项审计调查工作。审计人员通过走访、调查、实地查看等方式,重点抽查了黄集、东双沟、三河等乡镇,做了大量工作。审计报告初稿形成后,就发现问题及时与相关部门进行交换意见,最终撰写审计报告上报市局,此项工作已于5月份顺利完成。
2、3月份,县本级预算执行审计工作也如期开展。审计部门利用财政联网审计系统,加大对财政预算内、预算外资金的监管。此外,我局还对县教育局、经信委等部门2012年度财政财务收支情况进行了审计。
3、根据市局要求,4月份,我局抽调专人配合市局审计组做好县2012年度农业综合开发资金审计调查工作,审计组对资金的使用及效益情况进行了重点分析并形成报告,目前调查工作已结束。
4、经济责任审计工作顺利推进。上半年,完成经济责任审计项目11个,涉及县教育局、机关工委、东双沟镇等单位。经济责任审计结果及时上报给县委、县政府有关领导,为县委任用干部提供参考。
(二)招商引资工作。
1、工业项目。由我局引进的总投资10500万元的棋成化工项目已完成环保、安监、消防等各项试生产手续,6月已开始试生产。预计全年实现开票销售2000万元以上。
2、总部经济。目前我局现已注册总部经济企业2个,今年已完成税收近6万元。
3、企业达效。我局现有已投产列统工业企业3个,我局紧紧围绕县委、县政府工作重心,实施101%帮办服务,督促企业早开票、多开票。目前意利礼品公司、宏泰宠物用品公司、中宝公司分别完成开票销售4400万元、1100万元、2200万元,企业运行情况良好。
(三)其他工作。
1、加强审计队伍及文化建设。我局紧紧围绕“内强素质、外塑形象”来加强审计队伍、审计文化建设。今年上半年选派多名同志分别参加县级机关党的知识竞赛、党员网络知识大奖赛等活动。计划选派1名业务骨干赴审计署参加计算机审计中级培训。
2、强化文明单位创建力度。局领导高度重视文明创建工作,干部职工对创建工作积极参与、热情高涨,全局上下十分珍惜来之不易的市级文明单位称号,广大干部职工形成了你追我赶的文明创建氛围。
二、下半年工作计划。
1、围绕县2013年审计工作意见,扎实有效开展审计监督工作,为全县经济发展保驾护航。
2、强化政府投资项目审计的品牌和地位。一是进快出台新修订的《政府投资项目审计监督办法》。二是加大工程审计人才的培养和使用力度。三是积极向财政争取专项经费。将工程审计经费纳入财政预算。四是狠抓项目质量。严格使用35道审计流程,抓好项目质量管理。
3、多措并举,全面提高审计工作质量。下半年,我局将全面狠抓各项审计项目质量,尤其是要出重拳打造好财务审计和经济责任审计项目,适时向县有关领导报送,为领导决策提供依据。加强与县纪检监察、检察等部门配合,加大财经违法违纪行为的查处力度,树立财务审计的地位。
4、做好四个重点方面审计工作。一是做好财政联网审计。二是做好绩效审计。三是做好计算机审计工作。四是做好一条鞭审计工作。